


财务系统Q&A>
首先进行反结账:账务处理>期末结账,勾选“取消上期结账”根据需要勾选“清除期末调汇机制凭证”“清除结转损益机制凭证”“上期所有凭证反登账” 这三个选项,然后点击反结账即可,反结账之后对凭证反登帐:账务处理>凭证反登帐,反登帐之后进行反审核:账务处理->凭证审核,全部取消审核,或者,进入需要修改的凭证点击“反审核”。进行反签字:账务处理->出纳签字,全部取消签字,或者,进入需要修改的凭证点击“反签字”,做完以上操作对错误的凭证进行修改即可。如果仅是发现上一期少填了凭证,那么仅需要将上期进行反结账操作,即可补填凭证。
返回首页|
关于我们|
网站地图|
XML
旗下网站:咨询电话: 400-812-8178津ICP备12008142号-6
津公网安备 12010402000815号
Copyright© 2007技术支持:千乡万才科技(中国)有限公司 come-here