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(1). (应)收款核销
1) (应)收款核销开单
在存货核算=》核销开单:选择需要进行核销的经销商名称之后,会出现“正向收款单及反向应收款单”和“反向收款单及正向应收款单”可以手工选择相应单据进行核销。如果没有特别需要也可以选择“自动匹配”按钮,系统进行自动匹配。
2) (应)收款核销查询
主管在“存货核销=》核销查询”列表页,查看需要自己审批的单据,“同意”时点击“同意”按钮,“修改”时点击“修改” ,“重议”时点击“重议”按钮,被重议的单据,财务员可以修改单据后重新请主管审核,主管也可以对单据直接删除。
主管在“存货核销=》核销明细”列表页,查看单据的核销明细。
(2). (应)付款核销
1) (应)收款核销开单
在存货核算=》核销开单:选择需要进行核销的供货商名称之后,会出现“正向付款单及反向应付款单”和“反向付款单及正向应付款单”可以手工选择相应单据进行核销。如果没有特别需要也可以选择“自动匹配”按钮,系统进行自动匹配。
2) (应)收款核销查询
主管在“存货核销=》核销查询”列表页,查看需要自己审批的单据,“同意”时点击“同意”按钮,“修改”时点击“修改” ,“重议”时点击“重议”按钮,被重议的单据,财务员可以修改单据后重新请主管审核,主管也可以对单据直接删除。
主管在“存货核销=》核销明细”列表页,查看单据的核销明细。
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