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(1). 付款单开单
在填写单据表头时手动选择录单日期,点选选择供货商和款项类型,手工输入付款金额。单据填写完成后选择暂存按钮进行保存财务人员可以再次修改,选择提交按钮提交单据,等待主管的审核。
(2). 付款单审核
财务主管在“往来账款=》待我审核单据=》付款单单据查询”列表页,查看需要自己审批的单据,“同意”时点击“审核”按钮,“修改”时点击“修改”,“重议”时点击“重议”按钮,被重议的单据,财务人员可以修改单据后重新请主管审核,主管也可以对单据直接作废。
(3). 付款单单据查询
在“往来账款=》往来账款单据查询=》付款单”列表页,对付款单进行查询。同时,财务人员可以对单据进行审核、反审核的操作。
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